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informations générales

Sous la responsabilité du responsable comptable et au sein d'une équipe comptable (1 comptable client, 1 comptable général,1 comptable) vous serez chargé de :
- Gérer l'enregistrement et le classement des Factures Fournisseurs ;
- Assurer le suivi des « Bons à payer » ;
- Reclasser les comptes ou Centres de coûts à la demande des signataires ;
- Préparer et saisir l'ensemble des règlements fournisseurs
- Saisir et assurer le règlement des notes de Frais
- Justifier les comptes Fournisseurs et préparer les FNP, CCA ;
- Assurer le suivi et la gestion de l'ensemble des immobilisations ;
- Etablir la DAS 2 ;
- Identifier les éventuels écarts et en rechercher les causes ;
- Assurer le suivi de divers tableaux à la demande de la hiérarchie
- Alerter sur les situations constatées et les évolutions prévisibles ;
- Être force de proposition en matière d'améliorations.
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